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【内審之聲】内審行動 | 開(kāi)展審計整改“回頭看”,讓監督有“回聲”,整改見實效

2024-07-28

爲推動審計整改“下半篇文章”做深做實,維護審計整改的嚴肅性和權威性,打通審計監督“最後(hòu)一公裡(lǐ)”,金融集團審計部按照2024年度審計計劃開(kāi)展了審計整改“回頭看”專項檢查。

一是明确檢查重點。審計部梳理了2023年度财務決算審計及2023年度财務專項檢查的整改事(shì)項,聚焦審計成(chéng)果的采用、整改方案的執行、整改措施的成(chéng)效,重點核實整改結果的真實性和完整性,檢查相關問題是否徹底整改到位,并對(duì)整改措施進(jìn)行分析評價。

二是形成(chéng)檢查報告。通過(guò)對(duì)整改佐證資料的收集和分析、整改措施落實情況的跟蹤研判和交流回訪,查看整改進(jìn)度是否與報送資料一緻,整改目标是否達成(chéng),是否存在整改不到位的“欠賬”、整改過(guò)程中衍生出的“新賬”等重點難點問題,深入剖析産生問題的根源,提出針對(duì)性和實效性建議,杜絕書面(miàn)整改情況,最後(hòu)形成(chéng)《審計整改意見書》。

三是黨委會專題審議。金融集團召開(kāi)了2024年第23次黨委會,審議了《審計整改意見書》,結合檢查情況,金融集團黨委書記朝魯對(duì)已完成(chéng)整改事(shì)項的成(chéng)效予以肯定,對(duì)尚未完成(chéng)的整改事(shì)項進(jìn)行“點對(duì)點”的指導,提出具體審計整改要求,督促責任單位和部門壓緊壓實整改責任,將(jiāng)此次檢查與規範管理、完善機制有效結合,切實將(jiāng)成(chéng)果轉化爲治理效能(néng)。

下一步,審計部將(jiāng)下發(fā)《審計整改通知書》和整改台賬,明确主體責任,持續開(kāi)展“一對(duì)一、點對(duì)點”式跟蹤督查,進(jìn)行面(miàn)對(duì)面(miàn)整改指導,真正將(jiāng)審計整改的落腳點放在推動完善制度和機制體制上,切實將(jiāng)審計成(chéng)果轉化爲全面(miàn)深化改革、促進(jìn)政策落實、規範權力運行的有力抓手。