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金融集團計劃财務部組織财務人員召開(kāi)内部審計整改工作部署會

2024-07-19

7月18日,金融集團計劃财務部(以下簡稱“計财部”)組織全體财務人員召開(kāi)内部審計整改工作部署會,會議由計财部部長(cháng)李文淨主持。

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首先,爲确保此次審計整改工作落實見效,按照集團公司審計部提出審計整改意見,計财部第一時間認領任務,逐一進(jìn)行認真梳理,制定整改方案。及時組織集團及子公司全體财務人員召開(kāi)專題會議,將(jiāng)整改任務細化分解,精準對(duì)标,督促各子公司做好(hǎo)整改工作,提高整改的效率和精準性。

其次,會議指出,各公司要進(jìn)一步提高國(guó)資委快報系統填報質量,集團及各子公司考核指标數據填報均以國(guó)資委快報數據爲準,要真實準确反應公司實際情況。

最後(hòu),爲進(jìn)一步加強對(duì)資金的集中管控,推進(jìn)司庫體系建設,會上再次強調集團公司及各子公司對(duì)現有賬戶進(jìn)行清理,長(cháng)期不使用賬戶及時進(jìn)行銷戶。除受限資金外,其他子公司均上收賬戶全部資金至集團公司結算中心。

下半年,集團計财部將(jiāng)緊密結合集團發(fā)展戰略,穩健推進(jìn)财務工作,規範子公司會計基礎工作,監督控制預算執行,優化資金管理,提升财務信息透明度和質量,助力集團公司高質量發(fā)展。